Sari la conținut
Golden Tree Consulting Logo Golden Tree
Persoană self-employed lucrând din biroul de acasă, cu program de contabilitate și facturi

Servicii specializate pentru self-employed

Contabil pentru self-employed în Croydon și Londra

Contabilii Golden Tree din Croydon și London Bridge se ocupă de tot ce ține de self-employed — de la înregistrarea la HMRC și evidența cheltuielilor până la declarația anuală Self Assessment și sprijin continuu pentru conformitate.

5.5M+ Self-Employed în UK
100% Conformitate HMRC
£1000s Economii la taxe

Suport complet pentru self-employed

Termenul spune totul — a lucra pe cont propriu, a conduce propria afacere. Statutul de self-employed este atât un statut de angajare, cât și unul fiscal. Acoperă o gamă largă de persoane, de la cei care conduc propria afacere până la freelanceri și cei care lucrează în gig economy.

O persoană self-employed poate fi clasificată drept sole trader sau partener într-un business partnership, dacă sunt doi sau mai mulți parteneri. Odată înregistrat ca self-employed, aveți numeroase obligații și responsabilități, inclusiv completarea anuală a unei declarații Self Assessment.

  • Asistență pentru înregistrarea și demararea afacerii
  • Suport complet pentru evidența contabilă și ținerea registrelor
  • Planificare fiscală strategică pentru maximizarea cheltuielilor deductibile
  • Pregătirea și depunerea declarației Self Assessment
Servicii pentru self-employed

Principalele avantaje ale serviciilor noastre pentru self-employed

Descoperiți cum vă poate ajuta suportul nostru specializat să înființați, gestionați și dezvoltați afacerea dumneavoastră ca self-employed.

Asistență pentru înregistrarea afacerii

Echipa noastră de experți vă ghidează prin întregul proces de înregistrare a afacerii la HMRC și la celelalte instituții relevante, asigurând conformitatea încă din prima zi.

Evidență contabilă și ținerea registrelor

Vă ajutăm să configurați și să mențineți evidențe financiare complete, astfel încât toate tranzacțiile afacerii dumneavoastră să fie corect documentate și organizate în scopuri fiscale.

Planificare și optimizare fiscală

Maximizați cheltuielile și deducerile permise cu ajutorul serviciilor noastre de planificare fiscală strategică, pentru a vă reduce sarcina fiscală, menținând în același timp conformitatea deplină.

Suport continuu și conformitate

Oferim suport continuu pentru toate nevoile dumneavoastră ca self-employed, inclusiv declarații Self Assessment, contribuții de National Insurance și adaptarea la modificările legislației fiscale.

Evidența contabilă pentru self-employed

Ca persoană self-employed, sunteți responsabil de păstrarea evidenței activităților afacerii dumneavoastră. Aceste evidențe sunt esențiale pentru pregătirea declarației fiscale și pentru a demonstra conformitatea față de HMRC, dacă vi se solicită.

Evidențele pe care trebuie să le păstrați

  • • Documente privind vânzările și veniturile
  • • Chitanțe pentru cheltuielile afacerii
  • • Evidențe VAT (dacă sunteți înregistrat)
  • • Evidențe PAYE (dacă aveți angajați)
  • • Evidențe privind veniturile personale
  • • Extrase bancare pentru conturile afacerii
  • • Plăți de granturi primite

De ce să păstrați evidențe?

  • • Calculați cu exactitate profitul sau pierderea
  • • Completați declarația Self Assessment
  • • Prezentați dovezi la solicitarea HMRC
  • • Solicitați toate cheltuielile și deducerile fiscale permise
  • • Urmăriți performanța și creșterea afacerii
  • • Susțineți cererile de credit sau finanțare pentru afacere
  • • Respectați cerințele legale (păstrare timp de 5 ani)

Serviciile noastre de evidență contabilă ajută persoanele self-employed să mențină registre organizate și conforme, fără stres. Putem configura sisteme eficiente, oferim suport contabil regulat și ne asigurăm că toată documentația dumneavoastră este pregătită pentru depunerea declarațiilor și pentru eventuale solicitări din partea HMRC.

Trebuie să păstrați evidențele timp de cel puțin 5 ani de la termenul de depunere din 31 ianuarie pentru anul fiscal respectiv. Acest lucru este esențial pentru a răspunde la eventuale solicitări viitoare din partea HMRC, care pot apărea la câțiva ani după depunere. Serviciile noastre includ păstrarea sigură și organizată a evidențelor, pentru a vă ajuta să respectați această cerință.

Procesul nostru de suport pentru self-employed

O abordare simplificată, prin care vă ajutăm să înființați, gestionați și dezvoltați afacerea dumneavoastră ca self-employed.

1

Consultație inițială

Evaluăm nevoile afacerii dumneavoastră, discutăm obiectivele și creăm un plan personalizat pentru parcursul dumneavoastră ca self-employed.

2

Înregistrare și configurare

Ne ocupăm de înregistrarea la HMRC, stabilim sisteme de evidență contabilă și creăm structura financiară a afacerii.

3

Suport continuu

Oferim evidență contabilă regulată, servicii de contabilitate și sfaturi practice de afaceri, pe măsură ce activitatea dumneavoastră crește.

4

Conformitate și declarații

Ne ocupăm de declarațiile dumneavoastră Self Assessment, ne asigurăm că toate termenele legale sunt respectate și optimizăm poziția dumneavoastră fiscală.

Cheltuieli deductibile pentru self-employed

Ca persoană self-employed, puteți deduce anumite cheltuieli ale afacerii din profitul impozabil. Înțelegerea și declararea corectă a acestor cheltuieli este esențială pentru reducerea sarcinii fiscale:

Costuri de birou și echipamente

Papetărie, facturi de telefon, echipamente informatice, abonamente software și alte consumabile esențiale de birou folosite pentru activitatea afacerii dumneavoastră.

Cheltuieli de transport și vehicul

Combustibil, parcare, bilete de tren sau autobuz și alte costuri de transport legate de activitatea afacerii (fără deplasările dintre domiciliu și locul obișnuit de muncă).

Costuri cu personalul și subcontractanții

Salarii, prime, plăți către subcontractanți, contribuțiile de National Insurance ale angajatorului și alte costuri legate de angajarea personalului.

Costuri financiare și juridice

Prime de asigurare, comisioane bancare, dobânzi la împrumuturi de afaceri, onorarii pentru contabili și avocați și alte cheltuieli de natură financiară.

Importanța documentației corecte

Echipa noastră de experți vă ajută să identificați toate cheltuielile legitime ale afacerii și vă asigură că dețineți documentația corespunzătoare pentru a susține aceste cheltuieli. Acest lucru este esențial nu doar pentru maximizarea deducerilor fiscale, ci și ca dovadă în cazul unor eventuale solicitări din partea HMRC. Vă ajutăm să creați un sistem pentru urmărirea, clasificarea și documentarea eficientă a tuturor cheltuielilor afacerii.

Cheltuieli suplimentare care pot fi deduse

Costuri privind spațiul de lucru

Chirie, utilități, business rates, asigurarea spațiului, pază, întreținere și reparații pentru spațiul afacerii. Dacă lucrați de acasă, este posibil să puteți deduce o parte din cheltuielile gospodăriei.

Marketing și publicitate

Costuri pentru site web, publicitate pe rețelele sociale, materiale tipărite, cărți de vizită, broșuri, evenimente promoționale și alte activități de marketing menite să atragă clienți către afacerea dumneavoastră.

Stocuri și materiale

Inventar, materii prime, componente și alte bunuri pe care le cumpărați pentru a le revinde sau pentru a le folosi în producerea produselor vândute de afacerea dumneavoastră. Adesea reprezintă o cheltuială semnificativă pentru afacerile de retail și producție.

Formare și dezvoltare profesională

Cursuri, seminarii, cărți și abonamente direct legate de afacerea dumneavoastră, care vă ajută să vă mențineți sau să vă îmbunătățiți competențele și cunoștințele. Acest lucru arată HMRC că sunteți implicat în dezvoltarea profesională.

Ce nu este deductibil?

Este important să înțelegeți că nu toate cheltuielile legate de afacere sunt eligibile pentru deduceri fiscale. În general, nu sunt permise:

  • Cheltuielile personale și retragerile de fonduri din afacere
  • Divertismentul și cadourile pentru clienți (cu unele excepții)
  • Amenzile și penalitățile (inclusiv penalitățile HMRC)
  • Bunurile personale sau de lux cu scop dublu

Punem ordine în contabilitatea dumneavoastră

Spuneți-ne ce aveți nevoie și revenim cu o ofertă clară, la preț fix. Fără jargon și fără obligații: răspunsuri directe de la contabili licențiați AAT din Croydon.

N

Nikita Vorontsov

Vorontsov Consulting Services LTD

"Partnering with Golden Tree Consulting has been one of the best decisions for us. Their financial strategies have significantly reduced our expenses and their exceptional communication keeps us well-informed."

De obicei răspundem în 10 minute

Întrebări frecvente

Întrebări frecvente despre statutul de self-employed în UK.

Cum știu dacă sunt clasificat ca self-employed?

În general, sunteți considerat self-employed dacă vă conduceți propria afacere ca persoană fizică, răspundeți de succesul sau eșecul acesteia, decideți când și cum lucrați și aveți mai mulți clienți în același timp. Aici se includ freelancerii, contractorii și persoanele care lucrează în gig economy. Dacă nu sunteți sigur de statutul dumneavoastră, echipa noastră vă poate ajuta să stabiliți clasificarea corectă în funcție de situația dumneavoastră specifică.

Ce evidențe trebuie să păstrez ca persoană self-employed?

Ca persoană self-employed, trebuie să păstrați evidențe complete, inclusiv: 1) evidențe privind vânzările și veniturile (facturi, bonuri de casă, extrase bancare), 2) chitanțe și documente pentru cheltuielile afacerii, 3) evidențe VAT, dacă sunteți înregistrat, 4) evidențe PAYE, dacă aveți angajați, 5) evidențe privind veniturile personale și 6) plățile de granturi primite. Toate evidențele trebuie păstrate cel puțin 5 ani de la termenul de depunere din 31 ianuarie pentru anul fiscal respectiv. Serviciile noastre includ configurarea unor sisteme eficiente de evidență contabilă, adaptate afacerii dumneavoastră.

Ce cheltuieli pot deduce ca persoană self-employed?

Persoanele self-employed pot deduce diverse cheltuieli de afaceri, inclusiv: 1) costuri de birou (papetărie, facturi de telefon, software), 2) cheltuieli de transport (combustibil, parcare, transport public în scopuri de afaceri), 3) costuri cu personalul (salarii, plăți către subcontractanți), 4) costuri privind spațiul afacerii (chirie, utilități, business rates), 5) costuri financiare (asigurări, comisioane bancare), 6) cheltuieli de marketing și publicitate, 7) cursuri de formare relevante pentru afacere și 8) stocuri și materii prime. Cheltuielile personale nu pot fi deduse. Specialiștii noștri fiscali vă vor ajuta să identificați toate cheltuielile legitime pentru a vă optimiza situația fiscală, cu respectarea deplină a conformității.

Care sunt obligațiile mele privind taxele și National Insurance?

Persoanele self-employed trebuie să se înregistreze la HMRC, să completeze anual o declarație Self Assessment, să plătească Income Tax pe profit și două clase de National Insurance: Class 2 (rată fixă săptămânală) și Class 4 (procent din profit). De regulă, plățile se efectuează de două ori pe an, cu termene la 31 ianuarie și 31 iulie. În plus, dacă cifra dumneavoastră de afaceri depășește pragul VAT (în prezent £85,000), va trebui să vă înregistrați și să plătiți VAT. Serviciile noastre complete includ gestionarea tuturor acestor obligații, asigurarea plăților la timp și sprijin pentru bugetarea corectă a obligațiilor fiscale.

Oferim servicii pentru self-employed în toate aceste zone

Sprijinim persoane self-employed și proprietari de afaceri mici din sudul Londrei, Surrey, Kent și din zonele învecinate.