Sari la conținut
Golden Tree Consulting Logo Golden Tree
Antreprenor verificând documentele de înregistrare pentru VAT alături de contabil, într-un cadru profesional

Servicii de VAT în limba română

Înregistrare VAT și conformitate

Oferim servicii complete de VAT pentru afaceri care au nevoie de contabilitate, evidență financiară și consultanță de business. De la înregistrare până la conformitatea continuă, ne asigurăm că îndepliniți eficient toate obligațiile privind VAT.

£85K Prag VAT
MTD Declarații conforme
100% Conformitate HMRC

Servicii complete de VAT

Oferim servicii complete de VAT pentru afaceri care au nevoie de contabilitate, evidență financiară și consultanță de business în Londra. Serviciile noastre includ consultanță pe teme legate de VAT și asistență pentru obținerea numărului de VAT printr-un proces de înregistrare simplificat. Astfel, respectați legislația fiscală din UK și evitați penalitățile.

În plus, oferim sprijin continuu pentru conformitatea VAT, inclusiv pregătirea și depunerea declarațiilor VAT și consultanță de planificare VAT. Echipa noastră urmărește constant modificările legislației VAT, ajutând afacerile să optimizeze gestionarea VAT și să reducă sarcina administrativă.

Echipa noastră de specialiști din Londra oferă consultanță profesionistă pe o gamă largă de teme legate de VAT. Vă ajutăm să stabiliți dacă trebuie să vă înregistrați pentru VAT, vă ghidăm prin procesul de înregistrare și vă recomandăm dacă metoda accrual sau cash accounting este alegerea optimă pentru afacerea dumneavoastră.

  • Îndrumare de specialitate pe tot parcursul procesului de înregistrare pentru VAT
  • Consultanță pentru alegerea schemei de VAT potrivite afacerii dumneavoastră
  • Pregătirea declarațiilor VAT conforme cu Making Tax Digital (MTD)
  • Conformitate VAT continuă și sprijin pentru solicitările HMRC
Servicii de înregistrare VAT

Avantajele cheie ale serviciilor noastre de VAT

Descoperiți cum serviciile noastre profesioniste de VAT vă economisesc timp și bani, vă scutesc de stres și asigură conformitatea deplină.

Asistență pentru înregistrarea la VAT

Vă ghidăm prin întregul proces de înregistrare pentru VAT, stabilim dacă înregistrarea obligatorie sau voluntară este cea mai potrivită pentru afacerea dumneavoastră și ne asigurăm că toate documentele sunt corecte.

Depunerea declarațiilor VAT

Echipa noastră de specialiști pregătește și depune declarațiile dumneavoastră VAT cu acuratețe și la termen, asigurând conformitatea cu cerințele Making Tax Digital (MTD) și prevenind penalitățile pentru întârziere.

Planificare și strategie VAT

Vă recomandăm cea mai potrivită schemă de VAT pentru afacerea dumneavoastră (standard, flat rate, cash accounting sau annual accounting) și identificăm oportunități de optimizare a poziției dumneavoastră privind VAT.

Sprijin pentru conformitatea VAT

Vă ținem la curent cu modificările legislației VAT, preluăm corespondența cu HMRC și oferim sprijin continuu pentru ca afacerea dumneavoastră să rămână conformă cu toate reglementările VAT.

Cine trebuie să se înregistreze pentru VAT?

Înregistrarea pentru VAT poate fi obligatorie sau voluntară, în funcție de situația afacerii dumneavoastră:

Înregistrare obligatorie

  • • Cifra de afaceri impozabilă depășește £85,000 într-o perioadă de 12 luni
  • • Estimați că cifra de afaceri va depăși pragul în următoarele 30 de zile
  • • Preluați o afacere deja înregistrată pentru VAT
  • • Primiți bunuri din alte țări UE în valoare de peste £85,000
  • • Furnizați servicii către UE și trebuie să folosiți schema VAT MOSS

Avantajele înregistrării voluntare

  • • Recuperați VAT pentru achizițiile și cheltuielile afacerii
  • • Îmbunătățiți imaginea profesională a afacerii
  • • Flux de numerar îmbunătățit prin recuperarea VAT
  • • Comerț simplificat cu afaceri înregistrate pentru VAT
  • • Avantaje de planificare strategică în anumite industrii

Echipa noastră din Londra, Croydon, Bromley și Birmingham are experiență solidă în calcularea corectă a declarațiilor VAT. Oferim și servicii profesionale de contabilitate, pentru completarea la timp și cu precizie a declarațiilor dumneavoastră VAT.

Dacă nu sunteți sigur dacă trebuie să vă înregistrați pentru VAT, contactați-ne pentru o consultație gratuită. Vă analizăm situația financiară și vă oferim îndrumări clare privind obligațiile dumneavoastră legate de VAT.

Procesul nostru de înregistrare pentru VAT

O abordare simplă și eficientă, prin care înregistrarea și conformitatea VAT devin simple, eficiente și fără stres.

1

Evaluare inițială

Evaluăm activitatea afacerii dumneavoastră, cifra de afaceri și situația privind pragul de VAT, pentru a stabili cerințele de înregistrare.

2

Alegerea schemei

Vă recomandăm cea mai potrivită schemă de VAT (standard, flat rate, cash accounting sau annual) în funcție de profilul afacerii dumneavoastră.

3

Înregistrare și configurare

Completăm și transmitem cererea dumneavoastră de înregistrare pentru VAT la HMRC, configurăm sisteme digitale conforme și pregătim prima declarație.

4

Sprijin continuu

Oferim sprijin continuu pentru conformitatea VAT, pregătim și depunem declarațiile și vă ajutăm să optimizați în timp poziția privind VAT.

De ce să ne alegeți pentru serviciile de VAT?

Serviciul nostru specializat de VAT oferă numeroase avantaje care vă ajută să economisiți timp, să reduceți stresul și să asigurați conformitatea deplină:

Expertiză în legislația VAT din UK

Echipa noastră urmărește constant reglementările VAT, complexe și în continuă schimbare, asigurând conformitatea afacerii dumneavoastră și evitarea penalităților costisitoare din partea HMRC.

Conformitate cu Making Tax Digital

Ne asigurăm că afacerea dumneavoastră respectă în totalitate cerințele Making Tax Digital (MTD) pentru VAT, implementăm sisteme digitale de evidență și oferim soluții software compatibile MTD.

Planificare strategică VAT

Pe lângă conformitatea de rutină, oferim planificare strategică VAT pentru a optimiza poziția fiscală, a îmbunătăți fluxul de numerar și a identifica oportunități legale de reducere a obligațiilor VAT.

Sprijin dedicat

Relația noastră depășește înregistrarea și depunerea declarațiilor. Oferim sprijin continuu, preluăm solicitările HMRC, vă asistăm în cazul inspecțiilor VAT și vă consiliem în situații VAT speciale, pe măsură ce afacerea dumneavoastră evoluează.

Expertiză regională

În Londra, Croydon, Bromley și Birmingham, avem experiență solidă în calcularea corectă a declarațiilor VAT. Oferim și servicii profesionale de contabilitate, pentru completarea la timp și cu precizie a declarațiilor dumneavoastră VAT.

Informații și termene esențiale privind VAT

Termenele de depunere a declarațiilor VAT

Declarațiile VAT trebuie depuse, de regulă, la o lună și șapte zile după încheierea perioadei VAT (trimestrial, pentru majoritatea afacerilor). Depunerea cu întârziere poate atrage penalități și dobânzi.

Cerințe de înregistrare

Trebuie să vă înregistrați pentru VAT în termen de 30 de zile de la momentul în care afacerea depășește pragul VAT (în prezent £85,000). Neînregistrarea la timp poate însemna plata VAT retroactiv, de la data la care trebuia să vă înregistrați, plus penalități posibile.

Making Tax Digital (MTD)

Toate afacerile înregistrate pentru VAT trebuie acum să respecte regulile Making Tax Digital, să țină evidențe digitale și să folosească software compatibil MTD pentru depunerea declarațiilor VAT. Echipa noastră asigură conformitatea deplină cu aceste cerințe.

Cotele de VAT

Cotele actuale de VAT din UK: cota standard 20% (majoritatea bunurilor și serviciilor), cota redusă 5% (unele bunuri și servicii, precum energia pentru locuință), cota zero 0% (majoritatea alimentelor, cărților, hainelor pentru copii). Specialiștii noștri vă ajută să aplicați cotele corecte.

Penalitățile VAT pe care vă ajutăm să le evitați

Înregistrare cu întârziere: până la 15% din VAT datorat, de la data la care trebuia să vă înregistrați.

Plată cu întârziere: penalitățile încep de la 2% pentru plățile întârziate până la 15 zile și cresc la 15% pentru plățile întârziate peste 30 de zile, plus dobânzi.

Neconformitate MTD: penalități pentru neținerea evidențelor digitale sau nedepunerea declarațiilor prin software compatibil.

Serviciul nostru asigură respectarea tuturor termenelor și gestionarea corectă a situației dumneavoastră VAT, ajutându-vă să evitați aceste penalități costisitoare

Punem ordine în contabilitatea dumneavoastră

Spuneți-ne ce aveți nevoie și revenim cu o ofertă clară, la preț fix. Fără jargon și fără obligații: răspunsuri directe de la contabili licențiați AAT din Croydon.

N

Nikita Vorontsov

Vorontsov Consulting Services LTD

"Partnering with Golden Tree Consulting has been one of the best decisions for us. Their financial strategies have significantly reduced our expenses and their exceptional communication keeps us well-informed."

De obicei răspundem în 10 minute

Întrebări frecvente

Întrebări frecvente despre înregistrarea și conformitatea VAT.

Când trebuie să mă înregistrez pentru VAT?

Trebuie să vă înregistrați pentru VAT atunci când cifra de afaceri impozabilă depășește £85,000 într-o perioadă de 12 luni, sau dacă estimați că veți depăși acest prag în următoarele 30 de zile. Puteți însă alege înregistrarea voluntară dacă cifra de afaceri este sub acest prag, ceea ce poate fi avantajos dacă lucrați în principal cu afaceri înregistrate pentru VAT. Echipa noastră vă ajută să evaluați situația dumneavoastră specifică și vă recomandă momentul optim pentru înregistrare.

Ce scheme de VAT sunt disponibile?

Există mai multe scheme de VAT din care puteți alege: 1) Standard VAT Accounting — schema implicită, în care plătiți VAT la vânzări și recuperați VAT la achiziții, 2) Flat Rate Scheme — plătiți un procent fix din cifra de afaceri ca VAT, 3) Cash Accounting Scheme — contabilizați VAT în momentul încasării, nu al facturării, 4) Annual Accounting Scheme — faceți plăți VAT în avans și depuneți o singură declarație pe an. Fiecare schemă are criterii de eligibilitate și avantaje specifice. Vă ajutăm să stabiliți care schemă este cea mai avantajoasă pentru modelul dumneavoastră de afaceri și nivelul cifrei de afaceri.

Cât de des trebuie să depun declarațiile VAT?

Declarațiile VAT se depun, de regulă, trimestrial, pentru perioade contabile de trei luni. În funcție de schema aleasă, frecvența depunerii poate diferi. De exemplu, în cadrul Annual Accounting Scheme, depuneți o singură declarație pe an, dar efectuați plăți regulate. Toate afacerile înregistrate pentru VAT trebuie acum să respecte regulile Making Tax Digital (MTD), care impun evidențe digitale și depunerea electronică a declarațiilor VAT. Echipa noastră gestionează întregul proces, asigurând depuneri corecte și la termen.

Ce se întâmplă dacă nu mă înregistrez pentru VAT când este necesar?

Neînregistrarea pentru VAT atunci când afacerea depășește pragul poate atrage penalități semnificative. HMRC vă va solicita, de regulă, retroactiv VAT-ul pe care ar fi trebuit să îl colectați de la clienți și poate aplica penalități pentru înregistrare tardivă de până la 15% din VAT-ul datorat, în funcție de cât de mare este întârzierea. În plus, riscați penalități suplimentare pentru declarații și plăți VAT întârziate. Serviciul nostru vă ajută să evitați aceste penalități costisitoare, monitorizând cifra de afaceri și asigurând înregistrarea la timp atunci când este necesar.

Oferim servicii de înregistrare VAT în toate aceste zone

Sprijinim companii și clienți privați din sudul Londrei, Surrey, Kent și din zonele învecinate.