
VAT Flat Rate Scheme 2026: Is the 16.5% Rule Costing Your Business Money?
VAT Flat Rate Scheme 2026 guide for small businesses, covering the 16.5% limited-cost rule, thresholds, examples and exit checks.
Citiți articolul
Servicii VAT specializate
Oferim servicii complete de declarații VAT, astfel încât afacerea dumneavoastră să își îndeplinească eficient și corect toate obligațiile față de HMRC, maximizând deducerile legale și reducând sarcina administrativă.
Oferim servicii complete de VAT pentru afacerile care au nevoie de contabilitate, evidență financiară și consultanță de business în Londra. Serviciile noastre includ consultanță pe teme legate de VAT, precum și sprijin pentru pregătirea și depunerea corectă și la timp a declarațiilor VAT. Astfel, vă asigurați conformitatea cu legislația fiscală din UK și evitați eventualele penalități.
În plus, oferim sprijin continuu pentru conformitatea VAT, inclusiv pregătirea și depunerea declarațiilor VAT și consultanță de planificare VAT. Echipa noastră se ține la curent cu modificările legislației VAT, ajutând afacerile să își optimizeze gestiunea VAT și să reducă sarcina administrativă.
Echipa noastră de specialiști din Londra oferă consultanță profesionistă pe o gamă largă de teme legate de VAT. Vă putem ajuta să stabiliți cerințele dumneavoastră de raportare VAT, vă ghidăm prin procesul de depunere a declarațiilor și vă consiliem dacă evidența prin angajamente (accruals) sau prin numerar (cash accounting) este alegerea optimă pentru afacerea dumneavoastră.
Descoperiți cum serviciile noastre profesioniste de declarații VAT vă economisesc timp și bani, reduc stresul și asigură conformitatea deplină.
Echipa noastră de specialiști pregătește și depune declarațiile dumneavoastră VAT cu atenție la detalii, asigurându-se că toate tranzacțiile sunt raportate corect și maximizând deducerile legale de input tax.
Ne asigurăm că afacerea dumneavoastră respectă integral cerințele HMRC privind Making Tax Digital pentru VAT, implementând evidența digitală și soluții software compatibile.
Oferim consultanță strategică privind VAT, pentru a optimiza situația fiscală a afacerii dumneavoastră, a îmbunătăți fluxul de numerar și a identifica oportunități legale de reducere a obligațiilor VAT.
Preluăm toate comunicările cu HMRC privind situația dumneavoastră VAT, inclusiv răspunsul la solicitări, gestionarea controalelor și rezolvarea eventualelor neconcordanțe.
Declarațiile VAT reprezintă o parte esențială a conformității fiscale a afacerilor din UK:
În Londra, Croydon, Bromley și Birmingham, avem experiență solidă în calculul corect al declarațiilor VAT. Oferim, de asemenea, servicii profesioniste de evidență contabilă, pentru finalizarea la timp și cu precizie a declarațiilor dumneavoastră VAT.
Acum că Making Tax Digital (MTD) este obligatoriu pentru toate afacerile înregistrate pentru VAT, serviciul nostru vă asigură că îndepliniți toate cerințele digitale, optimizând totodată situația dumneavoastră VAT. Contactați-ne pentru o evaluare gratuită a situației VAT.
O abordare simplă și eficientă, care face depunerea declarațiilor VAT ușoară și fără stres.
Colectăm toate informațiile financiare necesare pentru perioada VAT, inclusiv vânzările, achizițiile și eventualele tranzacții speciale.
Analizăm cu atenție tranzacțiile dumneavoastră, identificăm toate deducerile legale de input VAT și calculăm corect situația dumneavoastră VAT.
Pregătim și depunem declarația dumneavoastră VAT prin software compatibil MTD, asigurându-ne că toate cerințele HMRC sunt îndeplinite corect și la timp.
Vă transmitem memento-uri de plată, gestionăm eventualele solicitări HMRC și oferim consultanță continuă pentru optimizarea situației dumneavoastră VAT în perioadele viitoare.
Serviciul nostru specializat de declarații VAT oferă numeroase avantaje care vă ajută să economisiți timp, să reduceți stresul și să asigurați conformitatea deplină:
Acum că Making Tax Digital (MTD) pentru VAT este obligatoriu pentru toate afacerile înregistrate pentru VAT, echipa noastră asigură conformitatea deplină cu cerințele de evidență și depunere digitală, implementând soluțiile software potrivite.
Procesul nostru detaliat de verificare identifică tot input VAT-ul pe care îl puteți recupera legal, astfel încât să nu plătiți în plus către HMRC. Această abordare riguroasă poate genera economii importante pentru afacerea dumneavoastră.
Abordarea noastră riguroasă asigură depuneri fără erori, care ar putea declanșa verificări HMRC sau penalități. Verificăm minuțios toate cifrele înainte de depunere, pentru liniștea dumneavoastră.
Externalizând declarațiile VAT către noi, eliberați timp și resurse prețioase pentru a vă concentra pe conducerea și dezvoltarea afacerii, cu încrederea că situația dumneavoastră VAT este gestionată profesionist.
În Londra, Croydon, Bromley și Birmingham, avem experiență solidă în calculul corect al declarațiilor VAT. Oferim, de asemenea, servicii profesioniste de evidență contabilă, pentru finalizarea la timp și cu precizie a declarațiilor dumneavoastră VAT.
Declarațiile VAT trebuie depuse în termen de o lună și șapte zile de la finalul perioadei dumneavoastră VAT. De exemplu, pentru o perioadă încheiată pe 31 martie, termenul-limită este 7 mai. Echipa noastră se asigură că toate declarațiile sunt depuse cu mult înainte de termen.
Toate afacerile înregistrate pentru VAT trebuie acum să folosească software compatibil MTD pentru a ține evidențe digitale și a depune declarațiile VAT. Serviciul nostru include asigurarea conformității afacerii dumneavoastră cu aceste cerințe, fără perturbarea activității.
Mai multe scheme speciale de VAT pot fi avantajoase pentru afacerea dumneavoastră, printre care Flat Rate Scheme, Cash Accounting Scheme și Annual Accounting Scheme. Experții noștri vă recomandă opțiunea cea mai potrivită pentru tipul și dimensiunea afacerii dumneavoastră.
Trebuie să păstrați evidențele VAT timp de cel puțin 6 ani. Acestea includ toate facturile de vânzare și achiziție, calculele VAT și copiile declarațiilor VAT. Sistemele noastre de evidență digitală vă ajută să mențineți evidențe conforme și ușor accesibile.
Depunere întârziată: penalități conform noului sistem bazat pe puncte, cu posibile suprataxe după depuneri repetate întârziate.
Plată întârziată: penalități între 2% și 15% din VAT-ul datorat, în funcție de gradul de întârziere, plus dobânzi.
Erori: penalitățile pentru erori din neglijență sau intenționate în declarațiile VAT pot ajunge până la 100% din VAT-ul subdeclarat sau supra-solicitat.
Serviciul nostru profesionist de declarații VAT vă ajută să evitați aceste penalități costisitoare, asigurând depuneri corecte și la timp și păstrarea unor evidențe adecvate.
Spuneți-ne ce aveți nevoie și revenim cu o ofertă clară, la preț fix. Fără jargon și fără obligații: răspunsuri directe de la contabili licențiați AAT din Croydon.
Vorontsov Consulting Services LTD
"Partnering with Golden Tree Consulting has been one of the best decisions for us. Their financial strategies have significantly reduced our expenses and their exceptional communication keeps us well-informed."
Răspunsuri la cele mai frecvente întrebări despre declarațiile VAT și Making Tax Digital.
Declarațiile VAT se depun de regulă trimestrial, pentru perioade contabile de trei luni. În funcție de schema aleasă, frecvența de depunere poate fi diferită — de exemplu, în cadrul Annual Accounting Scheme depuneți o singură declarație pe an, efectuând plăți regulate pe parcurs. Toate afacerile înregistrate pentru VAT trebuie acum să respecte reglementările Making Tax Digital (MTD), care impun evidență digitală și depunere electronică a declarațiilor VAT. Echipa noastră gestionează întregul proces, asigurând depuneri corecte și la timp.
Making Tax Digital (MTD) pentru VAT este o inițiativă HMRC prin care afacerile înregistrate pentru VAT trebuie să țină evidențe digitale și să depună declarațiile VAT folosind software compatibil MTD. Scopul este reducerea erorilor și eficientizarea administrării fiscale. Toate afacerile înregistrate pentru VAT, indiferent de cifra de afaceri, trebuie acum să respecte regulile MTD. Aceasta înseamnă că aveți nevoie de un software adecvat, capabil să se conecteze la sistemele HMRC. Serviciul nostru include asigurarea conformității complete cu MTD, de la implementarea software-ului potrivit până la gestionarea procesului de depunere digitală.
O declarație VAT necesită informații specifice pentru perioada contabilă respectivă: 1) totalul vânzărilor și achizițiilor, 2) VAT perceput la vânzări (output tax), 3) VAT recuperabil la achiziții (input tax), 4) suma de VAT datorată către HMRC sau de rambursat, 5) detalii privind eventualele ajustări sau tranzacții speciale. Echipa noastră colectează și organizează toate informațiile necesare, verifică acuratețea și integralitatea lor, identifică tot input tax-ul care poate fi recuperat legal și se asigură că declarația este depusă corect și la timp.
Declarațiile sau plățile VAT depuse cu întârziere pot atrage penalități semnificative. Sistemul HMRC de penalizare implicită sancționează afacerile în funcție de istoricul lor de conformitate și de suma de VAT datorată. La prima abatere primiți, de regulă, un avertisment, însă întârzierile ulterioare la depunere sau plată pot atrage penalități între 2% și 15% din VAT-ul datorat. În plus, se pot percepe dobânzi pentru plățile întârziate. Serviciul nostru asigură depunerea la timp a declarațiilor VAT și include memento-uri privind termenele de plată, pentru a evita aceste penalități costisitoare.
Ghidurile noastre recente despre declarațiile VAT și fiscalitatea afacerilor din UK.

VAT Flat Rate Scheme 2026 guide for small businesses, covering the 16.5% limited-cost rule, thresholds, examples and exit checks.
Citiți articolul
Not sure if your Croydon business needs an accountant? Learn the difference between bookkeeping and accounting, and when it’s time to get professional help.
Citiți articolul
Looking for an accountant in Croydon, Reigate, or Surrey? Learn how to choose a local accountant who understands small business finances and helps you save time and money.
Citiți articolul